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AVISO DE ADESÃO Nº 12/2021
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2021 do Pregão Presencial (SRP) nº 12/2021 – realizado pelo órgão, Prefeitura Municipal de Poconé/MT.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, divulga para conhecimento dos interessados que fará a ADESÃO como CARONA ao Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 87.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c o Decreto Federal nº 7.892/2013, a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2021 do Pregão Presencial (SRP) nº 12/2021 – realizado pelo órgão, Prefeitura Municipal de Poconé/MT, “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT”, conforme especificações descritas no Termo de Referência e demais condições contidas no Edital e seus anexos. Abaixo mencionados, com valor total de R$ 177.676,95, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT, conforme TR n. 0135/2021 – PROCESSO - 2381/2021.
3.1.1. Especificação dos itens a serem adquiridos: | ||||||
ITEM | IDENT. APLIC | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND. de Medida | Qtda. | Valor Unitários R$ | Valor Total R$ |
01 | 00014145 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM '1'. '1/2' | UN | 121 | R$ 3,30 | R$ 399,30 |
02 | 21842-1 | ADAPATDOR DE 25X 32 | UN | 62 | R$ 3,20 | R$ 198,40 |
03 | 80232-8 | APLICADOR DE ALUMÍNIO | UN | 44 | R$ 31,70 | R$ 1.394,80 |
04 | 184792-9 | ARAME RECOZIDO 18 1KG | UN | 76 | R$ 23,65 | R$ 1.797,40 |
05 | 74580-4 | BROCA AÇO RÁPIDO 2.5MM | UN | 22 | R$ 5,80 | R$ 127,60 |
06 | 139635-8 | BROCA AÇO RAPIDO 3,5MM | UN | 15 | R$ 6,90 | R$ 103,50 |
07 | 84328-8 | BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM | UN | 15 | R$ 9,40 | R$ 141,00 |
08 | 74575-8 | BROCA AÇO RAPIDO 8.0MM | UN | 7 | R$ 11,50 | R$ 80,50 |
09 | 74574-0 | BROCA DE CONCRETO 12 MM | UN | 12 | R$ 24,00 | R$ 288,00 |
10 | 59534-9 | BROCA PARA MADEIRA DIÃMETRO 3/8” | UN | 12 | R$ 19,50 | R$ 234,00 |
11 | 00023689 | CABO DE MADEIRA PARA PICARETA | UN | 162 | R$ 11,90 | R$ 1.927,80 |
12 | 00031586 | CANALETA DUPLA PVC | UN | 175 | R$ 39,90 | R$ 6.982,50 |
13 | 43463-9 | CANTONEIRA 12 X 74 | UN | 181 | R$ 25,00 | R$ 4.525,00 |
14 | 00021816 | CARRINHO DE MÃO | UN | 116 | R$ 195,00 | R$ 22.620,00 |
15 | 00013866 | CAVADEIRA MEDIA | UN | 13 | R$ 107,50 | R$ 1.397,50 |
16 | 114961-0 | CONECTOR PARA HASTE | UN | 190 | R$ 5,00 | R$ 950,00 |
17 | 00019892 | DIJUNTORES BI DE 10A a 100A | UN | 70 | R$ 65,00 | R$ 4.550,00 |
18 | 85754-8 | DOBRADIÇA DE CANCELA 1 | UN | 21 | R$ 21,30 | R$ 447,30 |
19 | 154820-4 | DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1/12 (CARTELA) | UN | 70 | R$ 13,30 | R$ 931,00 |
20 | 167492-7 | EXTENSÃO DE 3, 5, E 10m | UN | 87 | R$ 40,00 | R$ 3.480,00 |
21 | 62082-3 | FECHADURA EXTERNA 803/11 TIPO INOX | UN | 104 | R$ 65,00 | R$ 6.760,00 |
22 | 74390-9 | FECHO FIO REDONDO 6 | UN | 117 | R$ 9,00 | R$ 1.053,00 |
23 | 312979-9 | FILTRO PROTETOR 4 TOMADA | UN | 81 | R$ 35,50 | R$ 2.875,50 |
24 | 0006449 | FITA CREPE AUTO 25MM X 50MT A 3 | UN | 347 | R$ 5,60 | R$ 1.943,20 |
25 | 161392-8 | FITA CREPE LARGA 48 MM X 50 MT 3 | UN | 427 | R$ 12,90 | R$ 5.508,30 |
26 | 31766-7 | FLANGE 3/4 | UN | 40 | R$ 12,50 | R$ 500,00 |
27 | 169836-2 | JOELHO DE 25X 1/2 | UN | 190 | R$ 3,40 | R$ 646,00 |
28 | 154131-5 | JOELHO ESGOTO DE 40mm | UN | 130 | R$ 5,50 | R$ 715,00 |
29 | 00023829 | MANTA ASFALTICA ALUMI. 25 CM - 10 | MT | 642 | R$ 12,55 | R$ 8.057,10 |
30 | 325100-4 | MARTELO BORRACHEIRO 60 MM | UN | 3 | R$ 25,90 | R$ 77,70 |
31 | 170477-0 | MASSA ACRÍLICA 18 LT | UN | 106 | R$ 82,00 | R$ 8.692,00 |
32 | 190122-2 | MASSA CORRIDA 18 LITROS | UN | 147 | R$ 49,00 | R$ 7.203,00 |
33 | 00020107 | PARAFUSO P VASO / LAV. | UN | 72 | R$ 5,00 | R$ 360,00 |
34 | 00012693 | PENEIRA ARO 55 | UN | 40 | R$ 29,50 | R$ 1.180,00 |
35 | 44335-2 | PENEIRA PARA AREIA/ARROZ ARO | UN | 40 | R$ 29,40 | R$ 1.176,00 |
36 | 72714-8 | PINCEL 1/2” | UN | 139 | R$ 1,75 | R$ 243,25 |
37 | 28514-5 | PINCEL 2” | UN | 103 | R$ 4,60 | R$ 473,80 |
38 | 78658-6 | PREGO 17X27 C/ CABEÇA | KG | 204 | R$ 23,70 | R$ 4.834,80 |
39 | 275353-7 | ROLO DE LA DE 5 CM | UN | 167 | R$ 10,70 | R$ 1.786,90 |
40 | 334589-0 | ROLO DECORATIVO PARA TEXTURA | UN | 75 | R$ 36,50 | R$ 2.737,50 |
41 | 39929-9 | SERROTE - 22 | UN | 7 | R$ 69,50 | R$ 486,50 |
42 | 0004470 | SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA | UN | 187 | R$ 8,90 | R$ 1.664,30 |
43 | 128217-4 | TANQUINHO DE ,1,2,3 CUBA | UN | 37 | R$ 265,00 | R$ 9.805,00 |
44 | 137000-6 | TINTA LATEX 18 L ACRÍLICA E SEMIBRILHO/AZUL/VERMELHO/AMARELO | UN | 130 | R$ 358,00 | R$ 46.540,00 |
45 | 00020315 | TOMADA TRIFASICA | UN | 115 | R$ 23,50 | R$ 2.702,50 |
46 | 176495-0 | TORNEIRA P JARDIM PLASTICO E METAL DE 1/2 E 3/4 | UN | 177 | R$ 40,00 | R$ 7.080,00 |
TOTAL | R$ 177.676,95 |
Nossa Senhora do Livramento – MT. 12 de Agosto de 2021.
Edevige Maria Faria de Freitas
Presidente
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO ADESÃO 12/2021
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2021 do Pregão Presencial (SRP) nº 12/2021 – realizado pelo órgão, Prefeitura Municipal de Poconé/MT.
O Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento – MT, Sr. Silmar Gonçalves de Souza no uso das atribuições e com fundamento nas leis 10.520/2001, 8.666/93 e Decreto Federal Nº 7.892/13, e manifestação positiva através de parecer da procuradoria jurídica deste Município, resolve, com base no Parecer Jurídico n.432/2021 – Processo n. 2381/2021 - ADJUDICA e HOMOLOGA, a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2021 do Pregão Presencial (SRP) nº 12/2021 – realizado pelo órgão, Prefeitura Municipal de Poconé/MT, “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT”, conforme especificações descritas no Termo de Referência e demais condições contidas no Edital e seus anexos”, para atender as necessidades da Secretaria de Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT, através do TR n. 0135/2021 – PROCESSO - 2381/2021, que teve como vencedora a Empresa: FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA– CNPJ nº. 39.928.631/0001-00, com o valor de R$ 177.676,95 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme tabela abaixo.
3.1.1. Especificação dos itens a serem adquiridos: | ||||||
ITEM | IDENT. APLIC | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND. de Medida | Qtda. | Valor Unitários R$ | Valor Total R$ |
01 | 00014145 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM '1'. '1/2' | UN | 121 | R$ 3,30 | R$ 399,30 |
02 | 21842-1 | ADAPATDOR DE 25X 32 | UN | 62 | R$ 3,20 | R$ 198,40 |
03 | 80232-8 | APLICADOR DE ALUMÍNIO | UN | 44 | R$ 31,70 | R$ 1.394,80 |
04 | 184792-9 | ARAME RECOZIDO 18 1KG | UN | 76 | R$ 23,65 | R$ 1.797,40 |
05 | 74580-4 | BROCA AÇO RÁPIDO 2.5MM | UN | 22 | R$ 5,80 | R$ 127,60 |
06 | 139635-8 | BROCA AÇO RAPIDO 3,5MM | UN | 15 | R$ 6,90 | R$ 103,50 |
07 | 84328-8 | BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM | UN | 15 | R$ 9,40 | R$ 141,00 |
08 | 74575-8 | BROCA AÇO RAPIDO 8.0MM | UN | 7 | R$ 11,50 | R$ 80,50 |
09 | 74574-0 | BROCA DE CONCRETO 12 MM | UN | 12 | R$ 24,00 | R$ 288,00 |
10 | 59534-9 | BROCA PARA MADEIRA DIÃMETRO 3/8” | UN | 12 | R$ 19,50 | R$ 234,00 |
11 | 00023689 | CABO DE MADEIRA PARA PICARETA | UN | 162 | R$ 11,90 | R$ 1.927,80 |
12 | 00031586 | CANALETA DUPLA PVC | UN | 175 | R$ 39,90 | R$ 6.982,50 |
13 | 43463-9 | CANTONEIRA 12 X 74 | UN | 181 | R$ 25,00 | R$ 4.525,00 |
14 | 00021816 | CARRINHO DE MÃO | UN | 116 | R$ 195,00 | R$ 22.620,00 |
15 | 00013866 | CAVADEIRA MEDIA | UN | 13 | R$ 107,50 | R$ 1.397,50 |
16 | 114961-0 | CONECTOR PARA HASTE | UN | 190 | R$ 5,00 | R$ 950,00 |
17 | 00019892 | DIJUNTORES BI DE 10A a 100A | UN | 70 | R$ 65,00 | R$ 4.550,00 |
18 | 85754-8 | DOBRADIÇA DE CANCELA 1 | UN | 21 | R$ 21,30 | R$ 447,30 |
19 | 154820-4 | DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1/12 (CARTELA) | UN | 70 | R$ 13,30 | R$ 931,00 |
20 | 167492-7 | EXTENSÃO DE 3, 5, E 10m | UN | 87 | R$ 40,00 | R$ 3.480,00 |
21 | 62082-3 | FECHADURA EXTERNA 803/11 TIPO INOX | UN | 104 | R$ 65,00 | R$ 6.760,00 |
22 | 74390-9 | FECHO FIO REDONDO 6 | UN | 117 | R$ 9,00 | R$ 1.053,00 |
23 | 312979-9 | FILTRO PROTETOR 4 TOMADA | UN | 81 | R$ 35,50 | R$ 2.875,50 |
24 | 0006449 | FITA CREPE AUTO 25MM X 50MT A 3 | UN | 347 | R$ 5,60 | R$ 1.943,20 |
25 | 161392-8 | FITA CREPE LARGA 48 MM X 50 MT 3 | UN | 427 | R$ 12,90 | R$ 5.508,30 |
26 | 31766-7 | FLANGE 3/4 | UN | 40 | R$ 12,50 | R$ 500,00 |
27 | 169836-2 | JOELHO DE 25X 1/2 | UN | 190 | R$ 3,40 | R$ 646,00 |
28 | 154131-5 | JOELHO ESGOTO DE 40mm | UN | 130 | R$ 5,50 | R$ 715,00 |
29 | 00023829 | MANTA ASFALTICA ALUMI. 25 CM - 10 | MT | 642 | R$ 12,55 | R$ 8.057,10 |
30 | 325100-4 | MARTELO BORRACHEIRO 60 MM | UN | 3 | R$ 25,90 | R$ 77,70 |
31 | 170477-0 | MASSA ACRÍLICA 18 LT | UN | 106 | R$ 82,00 | R$ 8.692,00 |
32 | 190122-2 | MASSA CORRIDA 18 LITROS | UN | 147 | R$ 49,00 | R$ 7.203,00 |
33 | 00020107 | PARAFUSO P VASO / LAV. | UN | 72 | R$ 5,00 | R$ 360,00 |
34 | 00012693 | PENEIRA ARO 55 | UN | 40 | R$ 29,50 | R$ 1.180,00 |
35 | 44335-2 | PENEIRA PARA AREIA/ARROZ ARO | UN | 40 | R$ 29,40 | R$ 1.176,00 |
36 | 72714-8 | PINCEL 1/2” | UN | 139 | R$ 1,75 | R$ 243,25 |
37 | 28514-5 | PINCEL 2” | UN | 103 | R$ 4,60 | R$ 473,80 |
38 | 78658-6 | PREGO 17X27 C/ CABEÇA | KG | 204 | R$ 23,70 | R$ 4.834,80 |
39 | 275353-7 | ROLO DE LA DE 5 CM | UN | 167 | R$ 10,70 | R$ 1.786,90 |
40 | 334589-0 | ROLO DECORATIVO PARA TEXTURA | UN | 75 | R$ 36,50 | R$ 2.737,50 |
41 | 39929-9 | SERROTE - 22 | UN | 7 | R$ 69,50 | R$ 486,50 |
42 | 0004470 | SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA | UN | 187 | R$ 8,90 | R$ 1.664,30 |
43 | 128217-4 | TANQUINHO DE ,1,2,3 CUBA | UN | 37 | R$ 265,00 | R$ 9.805,00 |
44 | 137000-6 | TINTA LATEX 18 L ACRÍLICA E SEMIBRILHO/AZUL/VERMELHO/AMARELO | UN | 130 | R$ 358,00 | R$ 46.540,00 |
45 | 00020315 | TOMADA TRIFASICA | UN | 115 | R$ 23,50 | R$ 2.702,50 |
46 | 176495-0 | TORNEIRA P JARDIM PLASTICO E METAL DE 1/2 E 3/4 | UN | 177 | R$ 40,00 | R$ 7.080,00 |
TOTAL | R$ 177.676,95 |
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
SECRETARIA/UNIDADE RECURSO PROJETO ATIVIDADE FICHA NATUREZA DE DESPESA FONTE VALOR.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: | ||||||
12.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||
Secretaria/Unidade | Recurso | Projeto Atividade | Ficha | Natureza de Despesa | Fonte | Valor |
ADM | Próprio | 01941 – Saneamento Básico – Const. Ampli. E Manut. | 057 | 33.90.30.00 | 100 | R$ 70.715,60 |
ADM | Próprio | 02060 – Manutenção do DAE | 065 | 33.90.30.00 | 100 | R$ 106.961,35 |
TOTAL | R$ 177.676,95 |
Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.
Nossa Senhora do Livramento – MT. 12 de Agosto de 2021.
Silmar Gonçalves de Souza
Prefeito Municipal