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VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
Portaria nº. 009/2022
Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2022, da Câmara Municipal de Diamantino-MT, dos procedimentos metodológicos e cronológicos e outras providências.
A Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Diamantino-MT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº 699/2009 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Diamantino/MT;
Considerando, o disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964, a Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT e o disposto na Resolução Normativa Nº 02/2009 da CMD/MT que versa sobre os procedimentos para a realização de auditorias internas, inspeções e tomadas de contas especiais de todas as unidades administrativas da administração direta;
Considerando que as atividades de competência do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Diamantino terá como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles;
RESOLVE:
Art. 1º – Apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI da Câmara Municipal de Diamantino-MT para o ano de 2022, que consiste na análise e verificação quanto aos procedimentos a serem seguidos com referência as Instruções normativas já implementadas na Administração, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, dentre outros.
Art. 2º - As auditorias internas serão executadas pelo Auditor Interno da Câmara Municipal, e caso necessário, poderá ser contratado auditor externo para a realização dos trabalhos, em observância ao plano anual de auditoria interna.
Art. 3º - Estabelecer os objetivos, áreas auditadas, metodologia utilizada e período da execução;
§ 1º - Os objetivos serão de:
a) Averiguar o cumprimento quanto aos resultados das recomendações nas auditorias realizadas em exercícios anteriores;
b) Verificar a efetividade do cumprimento aos procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas para os Sistemas Administrativos a serem auditados.
c) Recomendar correções necessárias de acordo com as verificações realizadas.
§ 2º - Os Sistemas Administrativos auditados serão:
Sistema de Compras, Licitações e Contratos; Sistema de Transporte; Sistema de Recursos Humanos; Sistema de Controle Patrimonial; Sistema de Contabilidade. Sistema de Ouvidoria.§ 3º – O Tipo de Auditoria realizada será operacional, método por amostragem.
§ 4º - Com base nos relatórios de auditorias realizadas em exercícios anteriores, esse plano visará examinar e analisar os seguintes procedimentos de controles adotados em:
a) Processos licitatórios;
b) Compras efetuadas;
c) Cumprimento das metas orçamentária e financeira para o exercício em curso;
d) Elaboração dos contratos, termos aditivos e rescisão contratual;
e) Gerenciamento do uso de frotas de veículos e seus equipamentos, assim como: o controle de combustível, peças, pneus, acessórios dos veículos e equipamento; os procedimentos de manutenções preventivas e corretivas da frota de veículos e equipamentos;
f) Folha de pagamento; cumprimento ao limite legal com despesa de pessoal; contratação e documentação apresentada pelo contratado;
g) Verificação dos registros contábeis – Balancete mensal.
h) Verificar a aplicação integral da Lei 13.460/2017 – a qual dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, bem como o atendimento da Nota Técnica 02/2021 emitida pelo TCE-MT.
§ 5º – As auditorias serão realizadas nas unidades executoras e departamentos responsáveis pelos Sistemas Administrativos a serem auditados.
§ 6º - O período de Execução será entre os meses de janeiro a dezembro do exercício vigente, conforme cronograma de atividade em anexo;
§ 7º - O cronograma de atividade, anexo único deste Ato, poderá sofrer alterações necessárias quando da sua execução.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Diamantino-MT, 03 de janeiro de 2022.
Ranielli Patrick Arruda Lima
Presidente Câmara Municipal
Fábio Tomekiti Fukushima
Auditor Publico Interno
Matricula nº. 121
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI
EXERCÍCIO DE 2022
Mês Setor Atividades
Janeiro Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de dezembro de 2021.
Pessoal Verificação da folha de pagamento de dezembro de 2021.
Contabilidade Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal do exercício de 2021.
Patrimônio Auditoria do Patrimônio (Amostragem).
Fevereiro Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de janeiro de 2022.
Pessoal Verificação da folha de pagamento de janeiro de 2022.
Tesouraria Auditoria no Financeiro.
Compras/Licitações Auditoria nas Licitações e Contratos.
Março Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de fevereiro de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de fevereiro de 2022.
Contabilidade e Pessoal RH Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.
Contabilidade Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de janeiro e fevereiro de 2022.
Abril Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de março de 2022.
Contabilidade Auditoria nos Empenhos.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de março de 2022.
Contabilidade e Pessoal RH Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.
Licitações e Contrato Auditoria nas Licitações e Contratos.
Maio Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de abril de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de abril de 2022.
Contabilidade Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de março e abril de 2022.
Transporte Auditoria nos Transportes e Obras.
Junho Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de maio de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de maio de 2022.
Normas Internas Revisão das Normas Internas.
Ouvidoria Verificar a aplicabilidade da Lei 13.460/2017 bem como o atendimento da Nota Técnica 02/2021 emitida pelo TCE – MT.
Julho Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de junho de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de junho de 2022.
Contabilidade Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de maio e junho de 2022.
Contabilidade Verificação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º semestre de 2022.
Patrimônio Auditoria no Patrimônio (Amostragem).
Agosto Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de julho de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de julho de 2022.
Pessoal RH Auditoria no Departamento de Pessoal.
Setembro Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de agosto de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de agosto de 2022.
Compras/Licitações Verificação dos processos licitatórios até agosto de 2022.
Contabilidade e Pessoal RH Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.
Norma Interna Revisão Norma Interna sobre Contratos
Outubro Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de setembro de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de setembro de 2022.
Transporte Auditoria nos Transportes e Obras
Novembro Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2022.
Pessoal RH Verificação da folha de pagamento de outubro de 2022.
Contabilidade e Pessoal RH Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.
Dezembro Contabilidade Verificação do balancete da despesa e receita de novembro de 2022.
Contabilidade e Pessoal RH Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses e verificação da folha de pagamento de novembro de 2022.
Tesouraria Auditoria no Financeiro. (Demonstrações Financeiras)
Compras/Licitações Auditoria nas Licitações e Contratos